文档详情 ID: cmpnurbt19h95av5s50l2omc2 后台管理 湖南省中小企业审计工作底稿(企业会计准则版)参考模板 网盘资源 | 影盘社 file:3100 控制运行有效性通用测试表.xlsx file:3000 控制测试结果汇总表-oo.xlsx file:3200 重要交易,账户余额和披露的认定层次重大错报风险评估结果汇总表-oo.xlsx file:5050首次接受委托时对期初余额的审计.xlsx file:5060会计估计(包括公允价值会计估计)和相关披露.xlsx file:5040持续经营-oo.xlsx file:5100利用注册会计师的专家的工作.xlsx file:5020接受委托后与前任注册会计师的沟通-oo.xlsx file:5025会计政策变更和差错更正-oo.xlsx file:5010对法律法规的考虑.xlsx file:6500 审计总结-oo.docx file:6510 已审合并财务报表总体合理性分析(合并模板)-oo.xlsm file:6300-6320 与治理层,管理层的沟通记录汇总表-oo.xls file:6400 管理层声明书-oo.xls file:6260-6290 合并工作底稿-oo.xls file:6000 业务完成阶段审计工作程序表-oo.xls file:6600 审计工作完成情况核对表-oo.xls file:Z001 有关审计准则应用指南附录之审计报告参考格式.docx file:6110-6150 错报累积和评价表-oo.xls file:2100 了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)-oo.xlsx file:2400 项目组讨论纪要——风险评估.xlsx file:2300 舞弊风险评估与应对.xlsx file:2500 风险评估结果和内部控制缺陷汇总表.xlsx file:凭证测试表(通用).xlsx file:1400客户提供资料清单修改-oo.docx file:1200审计业务约定书(适用于个别报表审计)-oo.docx file:1300保持独立的确认书-oo.xlsx file:1001-1004与管理层沟通,前任注册会计师沟通函-oo.docx file:1000,1100初步业务活动,评价表-oo.xlsx file:单体报表.xlsx file:4212 应付债券-oo.xls file:回函核对记录.xls file:被询证者名称及地址核对记录.xls file:函证程序控制措施表.xls file:8 委托代管存货询证函.xls file:10 租赁询证函.xls file:4 由证券经销商之外第三方保管的交易性金融资产询证函-oo.xlsx file:9 交易性金融负债询证函-oo.xlsx file:4127 递延所得税资产-oo.xlsx file:4116 其他权益工具投资-oo.xls folder:湖南省中小企业审计工作底稿(企业会计准则版)参考模板 folder:Z003 财务报表-oo folder:42 负债类科目-oo folder:函证控制程序底稿-oo folder:常用询证函格式汇总-oo 分享时间 2026-05-26 入库时间 2026-05-27 资源类型 夸克网盘 分享用户 一飞*天的猕猴桃 扫码获取资源 复制链接 进入网盘 分享资源