文档详情 ID: cmp56mwer1g561o5scsvaxrda 后台管理 2025注会CPA全程班押题班 审计 网盘资源 | 影盘社 file:2025其他班次开课后此文件夹自动更新上传,勿催! file:2025注会审计教材新变一页纸.pdf file:快速查找资源.pdf file:更多资源进群加VX:kj66zj88.jpg file:审计讲义.txt file:[14]基础必修(十四):总体应对措施(下),进一步审计程序,控制测试(上)(2025.02.18).mp4 file:02.基础必修(二):审计要素,审计目标(2024.12.07).mp4 file:[11]基础必修(十一):风险评估程序,项目组讨论,了解被审单位和适用的财报编制基础(2025.02.11).mp4 file:19.基础必修(十九):抽样在细节测试中应用(下),审计工作底稿(上)(2025.03.10).mp4 file:[12]基础必修(十二):了解被审计单位内部控制体系各要素(2025.02.14)_1.mp4 file:[13]基础必修(十三):识别和评估重大错报风险,总体应对措施(上)(2025.02.16).mp4 file:16.基础必修(十六):实质性程序(下),审计抽样的相关概念(上)(2025.02.25)(1).mp4 file:04.基础必修(四):审计风险(下),初步业务活动,总体策略和具体计划(上)(2024.12.17).mp4 file:09.基础必修(九):函证的实施与评价(下),评价函证可靠性,分析程序(上)(2025.01.19).mp4 file:17.基础必修(十七):审计抽样相关概念(下),抽样在控制测试中应用(上)(2025.03.02).mp4 file:05.基础必修(五):总体策略和具体计划(下),重要性含义,重要性水平的确定(上)(2024.12.21).mp4 file:0201第01讲 学审计有什么用.mp4 file:0402第02讲 函证(上).mp4 file:0301第01讲 高效实验班的整体安排,货币资金,控制活动,具体业务活动.mp4 file:0303第03讲 风险评估,风险应对.mp4 file:0404第04讲 控制测试样本设计阶段.mp4 file:0309第09讲 分析程序的目的,分析程序用作风险评估程序.mp4 file:0406第06讲 控制测试下的非统计抽样,细节测试中抽样概述.mp4 file:0602第02讲 审计工作底稿的格式,要素和范围.mp4 file:0502第02讲 信息技术三类控制,对审计过程的影响.mp4 file:0307第07讲 评价函证的可靠性,对不符事项的处理.mp4 file:0001第01讲 命题规律,教材框架,教材变化的预测和复习建议.mp4 file:0206第06讲 特定交易类别,账户余额或披露的重要性,实际执行的重要性.mp4 file:0302第02讲 充分性和适当性的关系,评价充分性和适当性时的特殊考虑.mp4 file:0709第09讲 在整体层面和业务流程层面了解内部控制.mp4 file:0710第10讲 识别和评估两个层次的重大错报风险,评估固有风险等级.mp4 file:0707第07讲 内部控制概念,直接和间接控制,了解的性质和程度,局限性.mp4 file:0301第01讲 审计证据的含义,审计证据的充分性,适当性.mp4 file:0102第02讲 审计概念,保证程度,注会审计,政府审计,内部审计.mp4 file:0305第05讲 管理层要求不实施函证时的处理,询证函的设计.mp4 file:10基础预习(十):风险评估(上)(2024.11.13).mp4 file:08基础预习(八):函证内容(下),询证函设计,实施评价,可靠性,不符事项和舞弊(2024.10.27).mp4 file:01.基础预习(一):导学,审计的概念与保证程度(2024.09.10).mp4 file:06基础预习(六):明显微小错报临界值,审计证据的含义,审计证据的性质(上)(2024.10.15).mp4 file:07基础预习(七):审计证据性质(下),充分适当性特殊考虑,审计程序,函证决策和内容(上)(2024.10.21).mp4 file:0405第05讲 审计抽样在控制测试中的应用——选取样本阶段(下).mp4 file:0001第01讲 审计考试分析及预测,基础班教学应对.mp4 file:0902第02讲 销售与收款循环的重大错报风险(上).mp4 file:0705第05讲 内部环境,风险评估工作,对内部控制体系的监督.mp4 file:0803第03讲 控制测试的概念和要求,控制测试的性质.mp4 file:0101第01讲 审计的产生,财务报表审计的概念.mp4 file:0702第02讲 了解被审计单位及其环境.mp4 file:0707第07讲 识别和评估重大错报风险的步骤,识别和评估财务报表层次重大错报风险.mp4 file:0202第02讲 总体审计策略和具体审计计划.mp4 file:0306第06讲 用作风险评估程序,实质性程序,总体复核.mp4 file:0901第01讲 销售与收款循环的特点,主要业务活动和相关内部控制.mp4 file:0205第05讲 明显微小错报的临界值.mp4 file:0801第01讲 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4 folder:2025注会CPA全程班押题班 审计 folder:❤注会双校 2025审计 folder:2025-Z华(文件夹内自动更新) folder:2024-注会审计(更新完结) folder:2025-注会pdf电子版资料 folder:[必看]防走失!更多实时同步更新优品资源 folder:02-C位夺魁2025CPA审计★★★★ folder:02.基础必修-张伟东 folder:01.零基础预习-元晓英(11讲全) folder:01.课前导学-吕尤(03讲全) folder:05-快班-只做好题(习题) folder:03.期中测评-李明远 folder:05-基础必修课(快班)-金鑫松 folder:2024-椰子思维导图-审计 folder:[斯尔]-慢班-好题精练篇 folder:[斯尔]-期末测试卷 folder:2025年注会《官方教材》6科全 folder:02开学典礼 folder:04教练班(精讲)-王丹 folder:05逐章精讲班-吕尤 folder:02-专属保过班 folder:01-基础精讲阶段 folder:07-24年Z保网校 审计[巧学应试班] folder:05-233网校2024CPA审计 folder:★★★★★★2024CPA审计(精华)vip押题总结 folder:课程讲义 folder:02.第二章 审计计划 分享时间 2026-05-13 入库时间 2026-05-14 资源类型 夸克网盘 分享用户 六元*吧 扫码获取资源 复制链接 进入网盘 分享资源