文档详情 ID: clxbildaq0rsmsts4mbkw8q9d 后台管理 ZH-注会审计(文件夹里自动更新) 网盘资源 | 影盘社 file:第0708讲 与报表编制相关的风险评估,信息系统,控制活动,内控监督.mp4 file:第0707讲 了解内部控制的性质和程度,人工和自动化成分,局限性,内部环境.mp4 file:第0706讲 内部控制的概念和要素,直接控制和间接控制.mp4 file:第0705讲 了解被审计单位及其环境等方面情况的相关例题.mp4 file:第0704讲 业绩标准,财务报告编制基础,会计政策和变更原因,固有风险因素及影响.mp4 file:第0703讲 了解组织结构,业务模式,行业形势,法律监管环境.mp4 file:第0702讲 风险评估程序,信息来源以及项目组内部的讨论.mp4 file:第0701讲 风险识别和评估概述.mp4 file:第0602讲 审计工作底稿的归档.mp4 file:第0502讲 信息技术对审计的影响(下).mp4 file:第0403讲 控制测试中抽样的样本设计阶段.mp4 file:第0402讲 审计抽样方法,抽样风险和非抽样风险.mp4 file:第0306讲 分析程序用作实质性程序和总体复核.mp4 file:第0304讲 询证函的控制.mp4 file:第0302讲 基本审计程序,审计程序的分类.mp4 file:第0401讲 审计抽样的相关概念(上).mp4 file:第0310讲 函证的实施与评价(下).mp4 file:第0307讲 函证含义,适用情形和决策.mp4 file:第0303讲 审计证据可靠性,充分性和适当性的关系及特殊考虑.mp4 file:第0307讲 分析程序定义,运用特征及用作风险评估.mp4 file:第0304讲 函证的决策,内容与询证函设计.mp4 file:第0207讲 审计过程中修改重要性,错报.mp4 file:[14]基础精讲-专题十四 独立性,质量管理,职业道德(2024.02.26).mp4 file:[12]基础精讲-专题十二 完成审计,专题十三 审计报告和内控审计(上)(2024.01.29).mp4 file:[09]基础精讲-专题九 货币资金,舞弊和法律法规的审计及审计沟通(2024.1.10).mp4 file:[08]基础精讲-专题八 业务循环(2024.01.03).mp4 分享时间 2023-09-21 入库时间 2024-06-12 资源密码 1234 资源类型 百度网盘 分享用户 晨曦****852 扫码获取资源 复制链接 进入网盘 分享资源