文档详情 ID: clxbikw720rsjsts4cziv960b 后台管理 之了免费题库.png 2024审计教材.pdf 2.2024注会《奇兵制胜1》-审计.pdf 审计 中册.pdf 23年-注会-《5年真题》审计-2022年-真题试卷.pdf.pdf 第0708讲 与报表编制相关的风险评估,信息系统,控制活动,内控监督.mp4 第0707讲 了解内部控制的性质和程度,人工和自动化成分,局限性,内部环境.mp4 第0706讲 内部控制的概念和要素,直接控制和间接控制.mp4 第0705讲 了解被审计单位及其环境等方面情况的相关例题.mp4 第0704讲 业绩标准,财务报告编制基础,会计政策和变更原因,固有风险因素及影响.mp4 第0703讲 了解组织结构,业务模式,行业形势,法律监管环境.mp4 第0702讲 风险评估程序,信息来源以及项目组内部的讨论.mp4 第0701讲 风险识别和评估概述.mp4 第0602讲 审计工作底稿的归档.mp4 第0502讲 信息技术对审计的影响(下).mp4 第0403讲 控制测试中抽样的样本设计阶段.mp4 第0402讲 审计抽样方法,抽样风险和非抽样风险.mp4 第0306讲 分析程序用作实质性程序和总体复核.mp4 第0304讲 询证函的控制.mp4 第0302讲 基本审计程序,审计程序的分类.mp4 第0401讲 审计抽样的相关概念(上).mp4 第0310讲 函证的实施与评价(下).mp4 第0307讲 函证含义,适用情形和决策.mp4 第0303讲 审计证据可靠性,充分性和适当性的关系及特殊考虑.mp4 第0307讲 分析程序定义,运用特征及用作风险评估.mp4 第0304讲 函证的决策,内容与询证函设计.mp4 第0207讲 审计过程中修改重要性,错报.mp4 分享时间 0001-01-01 入库时间 2026-08-04 资源类型 百度网盘 分享用户 晨曦****852 扫码获取资源 问题反馈 链接失效、内容异常、密码错误等问题都可以快速提交。 选择举报类型 复制链接 进入网盘 分享资源